一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************188
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年4月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 50 120.0 得力/deli7732 验收通过 2 晨光 AGPK3508 中性笔 黑色0.7mm 20 475.0 晨光/M&GAGPK3508 验收通过 3 得力 7302 胶水 12 15.6 得力/deli7302 验收通过 4 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只41mm彩色 16 296.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 得力 8555ES 票夹/长尾夹 彩色小号(19mm/40只/筒) 18 153.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 7102 固体胶 21g 胶水 12 9.6 得力/deli7102 验收通过 7 得力 6881 记号笔 10支/盒 10 6.5 得力/deli6881 验收通过 8 晨光 ADM95105 文件夹加厚透明抽杆夹 10mm单色白色/夹A4纸30张 10 13.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 9 得力 S20 中性笔0.7mm 12支/盒 24 25.2 得力/deliS20 验收通过 10 得力 9864 快干印台红色方形 5 41.0 得力/deli9864 验收通过 11 得力 0018 回形针 20 24.0 得力/deli0018 验收通过 12 得力0603剪刀 170mm 2 6.0 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 13 得力 3211橡皮筋 30克/包 5 22.5 得力/deli3211 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张光照
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